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【中文期刊】 祝芳芳 肖磊 等 《中国卫生经济》 2025年44卷3期 94-98页 ISTICPKU
【摘要】 新质生产力与内部审计的高质量发展是新时代背景下重要的理论与实践创新,共同构成公立医院可持续发展的关键驱动力.文章基于新质生产力与内部审计高质量发展的内涵、特征,阐述了两者双向驱动的内在逻辑,分析了当前公立医院内部审计高质量发展面临的现实挑战...
【中文期刊】 苏昱霖 舒启航 《中国卫生经济》 2025年44卷2期 101-108页 ISTICPKU
【摘要】 研究型审计是新时代对审计工作提出的新要求,对公立医院内部审计而言,具有重要的指导意义.文章首先对现有研究型审计文献进行梳理,归纳研究型审计提出的背景与要求,总结和分析开展研究型内部审计的必要性与现状,再结合公立医院内部审计的特点,从理论与实...
【中文期刊】 孟晓微 顾霞 等 《卫生经济研究》 2025年42卷3期 83-86页 PKU
【摘要】 新形势下,公立医院的财会、审计、纪检三大监督体系必须有机结合、相互联动,构建"三位一体"的协同监督体系,形成各层面、多场景、全链条的协同监督工作机制.通过"多维度"的顶层设计和"全链条"的监督机制、"多视角"的监督方式和"全覆盖"的监管平台...
【中文期刊】 廖菁 李竺芮 等 《卫生经济研究》 2025年42卷2期 67-71页 PKU
【摘要】 研究型审计在内部审计领域的理论和实践探索,为公立医院开展大型医用设备绩效审计提供了参考思路:审前阶段,创新审计组织方式,进行项目立项研究和审前调查,确定审计目标和审计方式;审中阶段,建立完善动态的绩效审计评价体系,强化审计质量管控;审后阶段...
【中文期刊】 陈玉翔 黄伊琳 等 《卫生经济研究》 2025年42卷2期 64-66页 PKU
【摘要】 我国不同性质、不同地域、不同隶属关系的公立医院在审计数智化发展上存在差异,总体来看,综合性、地处中东部地区、隶属国家卫生健康委和省/直辖市的医院审计数智化发展速度较快、发展水平较高,不同类型医院审计数智化发展面临不同的困境.应因地制宜,采取...
【中文期刊】 李竺芮 苏昱霖 等 《卫生经济研究》 2025年42卷1期 86-89页 PKU
【摘要】 新形势下,公立医院内部审计结果运用具有重要价值.对此,公立医院应结合自身实际,探索构建内部审计结果运用机制,包括质量控制机制、整改长效机制、保障机制、效果评价机制,持续推进内部审计结果的有效运用.
【中文期刊】 刘雅丹 王迪 等 《中国药事》 2025年39卷3期 293-299页 ISTICCA
【摘要】 的内审有效性评估方法.方法:采用描述性统计和比较分析方法,分析 2020-2024 年中国食品药品检定研究院能力验证提供者体系内审的相关发现,并与外审结果进行对比研究.结果与结论:2020-2024年内审发现的 48 个不符合项分布于 13...
【中文期刊】 王亦煊 赵芳芳 等 《中国医疗设备》 2025年40卷1期 65-70页 ISTIC
【摘要】 目的 旨在解决医疗保障制度改革背景下医院处理慢性病患者申报流程中的问题,提高医保慢病审核服务的效率和质量,并构建智慧服务型医院.方法 医院慢病申报审核系统基于B/S架构设计,融合微信小程序,实现线上申报与多级审核,并提供即时反馈.收集分析系...
【中文期刊】 董运茁 张新然 等 《海峡药学》 2025年37卷1期 98-102页
【摘要】 目的 构建我院以中成药处方前置审核为突破点的中成药合理用药体系,为综合性医院降低中成药不合理使用发生率,保证中成药合理安全用药提供参考.方法 组建我院多部门联合的中成药合理使用体系的团队,并采用事前审核、事中干预、事后点评相结合的工作模式....
【中文期刊】 胡焕仪 刘晓玲 《首都食品与医药》 2025年32卷3期 88-90页
【摘要】 目的 评价我院自主开发的辅助药师审方系统在实际应用中的效果,旨在提高审方效率、优化用药合理性,保障患者用药安全.方法 通过对比系统运行前后的住院医嘱数据,采用Excel软件进行统计分析,并结合药师反馈意见,全面评价系统的应用效果.结果 辅助...
【中文期刊】 施晓柳 邵丽丽 等 《循证护理》 2025年11卷3期 432-440页
【摘要】 目的:开展成人重症监护室(ICU)病人多重耐药菌感染预防与控制的循证护理实践,构建护理质量审查指标,分析循证护理实践过程中的障碍因素和促进因素,制定行动策略,为临床实践提供参考.方法:以知识转化模式为理论指导,确定临床护理问题并转化为循证问...
【中文期刊】 林燕 廖雅慧 等 《中国处方药》 2025年23卷5期 42-44页
【摘要】 目的 构建二级医疗机构超说明书用药管理体系,规范医疗机构超说明书用药行为,提升合理用药水平.方法 建立基于循证医学证据的超说明书用药管理制度,通过临床申请,临床科室主任审核,药师评价,药剂科、医务科、医保办多部门共同参与审核,最终由医院药事...
【中文期刊】 赵岚岚 雷亚梅 等 《现代医院》 2025年25卷1期 121-123,134页
【摘要】 目的 通过引入医疗服务价格在线审核系统,使价格管理前置化、信息化、智能化、精细化,保护医保基金安全,维护患者合法权益.方法 以广东省某三甲医院为例,深入介绍医疗机构价格在线审核系统的应用实践.结果 通过在线审核系统实时监测收费数据,对医疗收...
【中文期刊】 钟嘉慧 李舒慧 等 《现代医院》 2025年25卷1期 108-110页
【摘要】 本文从公立医院采购风险的类型分析入手,探究医院内部控制的薄弱环节,识别风险管理中存在的问题,提出改进建议,促进医院采购规范化和精细化管理.
【中文期刊】 苏昱霖 舒启航 《中国卫生经济》 2024年43卷4期 90-96页 ISTICPKU
【摘要】 研究型审计是新时代赋予审计的新内涵、新理念.文章在分析新形势下加强研究型审计和公立医院信息系统内部审计现实必要性的基础上,结合医院信息系统特点和内部审计目标,探索研究型审计在公立医院信息系统内部审计中的实施路径,以期为公立医院开展研究型审计...
【中文期刊】 苏昱霖 舒启航 《中国卫生经济》 2024年43卷7期 78-85页 ISTICPKU
【摘要】 研究型审计是新时代对审计工作提出的新要求,旨在提高审计质效,推进审计事业高质量发展.文章在分析新形势下加强研究型审计和公立医院重大基建项目内部跟踪审计的现实必要性的基础上,探索公立医院重大基建项目内部跟踪审计在研究型审计模式下的实施路径,构...
【中文期刊】 苏昱霖 王亦冬 《中国卫生经济》 2024年43卷9期 84-91页 ISTICPKU
【摘要】 发展新质生产力是推动高质量发展的内在要求和重要着力点.文章围绕"是什么一为什么一如何做"的逻辑思路,在阐述新质生产力的内涵与特征后,提出对公立医院内部审计新质生产力内涵与特点的理解与认识,并分析发展公立医院内部审计新质生产力的理论逻辑和现实...
【中文期刊】 张治国 刘庆钦 等 《中国医院管理》 2024年44卷6期 77-82页 ISTICPKU
【摘要】 目的 通过对重点稽核违规行为智能审核和监控规则库进行规则类别、重点稽核行为、规则与行为对应程度比较分析,为完善我国DRG付费下医保重点稽核违规行为智能审核和监控提供参考.方法 检索收集2019年5月20日—2023年12月31 日各地医保局...
【中文期刊】 冯婧 《中国卫生经济》 2024年43卷1期 89-91页 ISTICPKU
【摘要】 防范舞弊发生是公立医院内部控制的重要目标和当务之急.文章利用博弈模型研究内部审计部门减少管理层舞弊行为的有效路径,发现加大内部审计部门工作人员发现舞弊行为之后的奖励力度、降低进行舞弊审计的成本、增加舞弊审计发现舞弊行为的概率都能降低管理层发...
【中文期刊】 杨彩侠 易海波 等 《中国卒中杂志》 2024年19卷11期 1359-1367页 ISTICPKU
【摘要】 目的 构建可靠、科学且具有针对性的脑心健康管理师质量控制指标体系,为脑心健康管理师的管理质量评价提供依据.方法 采用"结构-过程-结果"三维质量模型作为理论框架,结合文献回顾、国家卫生健康委员会发布的卒中中心评价标准和头脑风暴法拟定指标初稿...
【中文期刊】 黄爱萍 《中国卫生经济》 2024年43卷11期 87-90页 ISTICPKU
【摘要】 随着政府专项债券在我国公立医院融资中的广泛应用,深入分析这种融资方式在医疗设备采购中的内部控制策略,对于促进政府专项债券管理以及医疗卫生事业的持续健康发展具有重要意义.文章基于内部控制视角,围绕内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通和内部...
【中文期刊】 石晓宇 《中国医院》 2024年28卷8期 82-84页 ISTICPKU
【摘要】 对于公立医院而言,财务审计作为一种内部控制管理手段,能够有效保障医院财产安全,为构建良好医疗环境奠定基础.本文从内审与医院财务管理关联入手,探讨当前内审视角下公立医院财务现状与问题,提出公立医院转变财务管理理念、优化制度机制和管理方式等对策...
【中文期刊】 骆陈城 李精钟 《中国卫生经济》 2024年43卷6期 93-96页 ISTICPKU
【摘要】 自2022年7月起,英国实施的整合型医疗卫生制度是其医疗服务体系的一次重大改革.文章介绍了英国国家审计署对整合型医疗卫生制度的审计监督情况,包括制度风险评估、审计结论和政策建议,以期为我国公共卫生政策前瞻性审计和医疗体制改革发展提供借鉴和参...
【中文期刊】 赵夕岚 贾立华 等 《医药导报》 2024年43卷10期 1625-1631页 ISTICPKUCA
【摘要】 目的 组建临床试验机构稽查团队,探索临床药师对院内临床试验项目开展稽查这一新模式的可行性.方法 稽查团队由经过国家药品监督管理局高级研修学院临床试验稽查员培训和外院专家专项辅导的6 名临床药师组成,对17 项免疫治疗药物临床试验项目开展稽查...
【中文期刊】 邢晓敏 李祥鹏 等 《中国药房》 2024年35卷14期 1690-1695页 ISTICPKUCA
【摘要】 目的 优化麻醉科处方前置审核规则,提高审方质量和合理用药水平.方法 统计并分析2023年4月1日至30日青岛大学附属医院(以下简称"我院")处方前置审核系统中麻醉科的住院医嘱,对不合理用药问题进行分类统计与循证查询,结合我院现执行的《麻醉科...
【中文期刊】 北京药学会智慧药学与智能化管理专业委员会 中国老年保健医学研究会合理用药与综合评价分会 等 《医药导报》 2024年43卷1期 1-4页 ISTICPKUCA
【摘要】 保证医疗机构的合理用药是国家卫生健康委为加强医疗卫生服务综合监管水平做出的重要指示.随着我国医疗水平的快速提升、门急诊就诊规模的不断扩大,处方数量急剧增长,基于合理用药数据库的处方信息化审核系统成为药学服务的重要工具.由北京药学会智慧药学与...
【中文期刊】 李兆东 宋佳霁 《中国卫生经济》 2024年43卷10期 85-90页 ISTICPKU
【摘要】 医疗卫生治理现代化是国家治理现代化的组成部分,是关键的民生问题.审计监督作为党和国家监督体系的重要组成部分,在医疗卫生治理领域发挥了积极的作用.随着医疗卫生治理现代化要求的提出,医疗卫生体系发生了根本性的变革.文章在分析医疗卫生治理现代化的...
【中文期刊】 朱永丽 许晔 《卫生经济研究》 2024年41卷3期 91-93页 PKU
【摘要】 公立医院的内部控制和内部审计管理具有高度一致性,可以形成互补合力.基于内部控制管理要求,公立医院应进一步重视内部审计部门的独立性、调整医院职权架构、拓宽内部审计对象范围、完善内部审计整改制度、开展内部审计质量评估,推动审计职能转型,保障医院...
【中文期刊】 安波 孙英 等 《卫生经济研究》 2024年41卷7期 49-52页 PKU
【摘要】 公立医院财务会计与内部审计协调监督在体制机制、目标职能、人才培养、执行规范、技术应用、结果整改等方面存在一些问题,应重塑协调监督组织架构、构建协调监督沟通机制,增强内部监督合力、提升整体监督意识,注重监督人才培养,完善基础设施建设,并加强监...
【中文期刊】 孙智恺 《卫生经济研究》 2024年41卷1期 91-93页 PKU
【摘要】 当前,公立医院内部审计工作存在机械性劳动过多、成效难以量化、独立性不够、数据孤岛普遍以及信息化应用不足等问题.智能化审计具有扩大审计范围、降低错误率和风险、实现实时监控等优势.公立医院应基于大数据平台,着力推进审计智能化,不断提升审计效率.
【中文期刊】 祝芳芳 余平 《卫生经济研究》 2024年41卷8期 87-90页 PKU
【摘要】 针对多院区医院审计整改中存在的责任主体不清、协调推进不畅、质量标准不一、信息化支撑力度不足等问题,样本医院积极探索构建了一体化视角下的审计整改工作路径,包括建立一体化的审计管理组织架构、健全贯通的审计整改责任体系、完善同质的审计整改制度、强...
【中文期刊】 卢晓 张宏亮 等 《广西医学》 2024年46卷3期 416-421页 ISTICCA
【摘要】 目的 基于CiteSpace和VOSviewer软件分析处方前置审核领域的研究热点和发展趋势.方法 检索中国知网、中国生物医学文献服务系统、万方数据知识服务平台、维普资讯中文期刊服务平台中2012年1月至2023年8月处方前置审核的相关文献...
【关键词】 处方前置审核; VOSviewer软件; CiteSpace软件;
【中文期刊】 王鸯 张旭松 等 《药学与临床研究》 2024年32卷2期 184-187页 ISTIC
【摘要】 采用自主研发的报告管理系统(RMS)对稽查工作进行全流程管理,探索信息化管理在临床试验稽查中的应用.RMS以稽查工作流程为设计背景,以稽查报告内容为主体,稽查要点作为框架,设置问题录入端口.RMS多角色同步操作的功能提高了稽查效率;通过预设...
【中文期刊】 周敏靓 孟铭 等 《中国医疗器械杂志》 2024年48卷6期 683-688页 MEDLINEISTIC
【摘要】 该研究阐述了近3年来上海市医疗器械注册人制度下委托生产注册体系核查的基本现状,梳理分析了在核查过程中发现的典型不合格项,突出强调了注册人的主体责任,明确划分了相关方的权利义务,为有意愿按医疗器械注册人制度委托生产申报产品注册的企业及监管部门...
【中文期刊】 刘杰 胡胜利 《中国医疗设备》 2024年39卷8期 83-87,92页 ISTIC
【摘要】 目的 最大限度避免医保违规,保障患者顺利实现医保结算,解决传统审核系统无法满足医院对患者全部诊疗救治过程监管的问题.方法 系统采用面向对象方法,利用Java编程语言和Oracle数据库,实现对患者入院后的医疗活动(如病案首页、住院病历、检验...
【中文期刊】 朱妍蒨 郭玲 等 《药学与临床研究》 2024年32卷4期 379-381页 ISTIC
【摘要】 构建南京市口腔医院前置审方系统.调取2022年7月-2023年6月该系统启动后共404 037张处方作为研究对象,统计不合理处方.系统预审弹窗率3.68%(14872/404037),医师主动修改率40.10%(5976/14872),药师...
【中文期刊】 周大鸿 黄艺璠 等 《医学信息学杂志》 2024年45卷6期 68-73页 ISTICCA
【摘要】 目的/意义 基于医联体大数据构建数据安全管理体系,以达到增强数据防护、减少安全隐患并提高数据安全性的目的.方法/过程 通过分析医联体业务场景,在采集、传输、存储、处理、共享、销毁全生命周期建立数据安全策略和应用安全技术,完善数据安全体系建设...
【中文期刊】 李薇 程荣荣 等 《标记免疫分析与临床》 2024年31卷7期 1321-1325,1351页 ISTICCA
【摘要】 目的 分析477例ABO血型鉴定自动审核不通过的原因及其影响因素,初步建立相应的处理流程.方法 依据并参考临床实验室定量检验结果的自动审核(WS/T 616-2018)的行标,制定了我室ABO血型鉴定的自动审核规则.收集2021年1月至20...
【关键词】 ABO血型鉴定自动审核; 不通过原因; 鉴定;
【中文期刊】 游小杰 樊卫 等 《中国药业》 2024年33卷12期 32-35页 ISTICCA
【摘要】 目的 提高我国省级药品检查工作管理质量.方法 以国际药品检查合作计划组织(PIC/S)审计清单为对照自查依据,通过文献检索、查阅各省级药品监督管理局官方网站,汇总分析我国省级药品监管检查的机构设置、药品上市后监管计划制订方式、检查员培训管理...
【关键词】 国际药品检查合作计划组织; 审计清单; 省级;