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          【中文期刊】 游小杰  樊卫  等 《中国药业》 2024年33卷12期 32-35页ISTICCA

          【摘要】 目的 提高我国省级药品检查工作管理质量.方法 以国际药品检查合作计划组织(PIC/S)审计清单为对照自查依据,通过文献检索、查阅各省级药品监督管理局官方网站,汇总分析我国省级药品监管检查的机构设置、药品上市后监管计划制订方式、检查员培训管理...

          【关键词】 国际药品检查合作计划组织审计清单省级

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          【中文期刊】 王春子  王琳  等 《财会通讯》 2023年17期 143-148页

          【摘要】 结合当下会计师事务所行业暴露的现实问题,如多头检查重复检查、政府干预不足与过度干预并存、审计独立性不足、低价不正当竞争等,本文设计了集业务、价格、监督主体、声誉信用为一体的社会审计云监管平台.首先,明确了设计一体化社会审计云监管平台的关键要...

          【关键词】 一体化社会审计鉴证业务审计质量

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          【中文期刊】 叶晋奇  严晓明  等 《中国当代医药》 2023年30卷24期 152-155页CA

          【摘要】 随着医疗体制改革的不断推进,医院面临着医保基金监管的严峻挑战和风险.通过内部审计,实现基金监管关口前移,强化风险管理,提升风险挑战能力,是目前医院管理的诉求,也是未来发展的趋势.本文主要基于医保基金监管视角,以医院数据治理体系构建和推进为基...

          【关键词】 公立医院医保基金监管内部审计

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          【中文期刊】 张军  董丽  《黑龙江医药》 2023年36卷3期 600-603页CA

          【摘要】 目的:识别并减少我国药品GMP检查与PIC/S标准审计清单对标的差距,发现关键改进项目,有针对性地进行完善和修订,对于我国早日加入PIC/S组织具有很大的帮助.方法:本文首先介绍了PIC/S组织的概况、审计清单目录,以及分析几个典型国家加入...

          【关键词】 GMP检查药品检查合作计划(PIC/S)审计清单

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          【中文期刊】 董淑燕  《中国卫生产业》 2023年20卷13期 123-127页

          【摘要】 经济合同审计作为医院内部审计的重要一环,贯穿于经济合同管理的全过程,在审计过程中可识别风险并采取有效的控制措施,规范医院经济活动,降低医院管理风险,促进医院稳健发展.本文从内部审计视角探究公立医院经济合同管理,通过分析合同管理在实践中存在的...

          【关键词】 公立医院内部审计经济合同

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          【中文期刊】 邵玉萍  《财经界》 2022年35期 159-161页

          【摘要】 在我国社会经济体系深入改革发展中,社会保障制度发生变化,社会保障基金数量增加,规模扩大,基金来源更具多样化.其中,社会保障基金作为社会保障制度中重要内容之一,通过加强社会保障基金管理,不但能够维护群众自身利益,也能保证社会保障制度稳定运行....

          【关键词】 社会保障基金会计审计监管

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          【中文期刊】 夏菁  杨谢菲  等 《江苏卫生事业管理》 2022年33卷4期 516-518页

          【摘要】 以某三甲医院现阶段实施的监管举措为例,分析物业外包的风险点.通过审计评价,帮助决策层了解医院物业外包的管理情况及内控缺陷.实施内部审计并提出合理化建议,可以提升物业外包监管部门工作管理水平,进而改善医院整体形象和社会声誉.

          【关键词】 医院物业外包监管要求审计评价

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          【中文期刊】 施雯雯  《当代会计》 2022年14期 116-118页

          【摘要】 文章基于新时代市场监管系统内部审计工作现状,阐述了内部审计对市场监管事业发展的促进作用,从强化顶层设计、深化审计业务、加强队伍建设、探索数字管理等方面提出了相关建议,希望能够为市场监管内部审计提供一些借鉴.

          【关键词】 市场监管内部审计发展

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          【中文期刊】 钱伟峰  《中国民商》 2022年5期 163-165页

          【摘要】 在综合医改、新冠疫情及DRGs付费的新形势下,从内审角度出发,思考强化内部控制的同时,评估实施内控的成本效益,做好关键环节监管,充分利用市场竞争和医院自身优势,发挥内部审计咨询职能,不断增加组织价值,提高单位运行效率与运营效益.

          【关键词】 效率效益重点监管市场

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          【中文期刊】 彭蓉晖  《中国卫生标准管理》 2021年12卷23期 47-50页

          【摘要】 医院内部审计与财务风险管理间的关系用四字概括,即"相互依存".现代医院为谋求更好的发展,需要不断加强对内部财政管理工作的重视,其中内部审计与财务风险管理在医院财政管理中占据极高比重.文章主要围绕国内医院在财务风险管理与内部审计方面存在的相关...

          【关键词】 医院内部审计财务风险管理

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          【中文期刊】 戴银莲  《中国内部审计》 2021年2期 66-68页

          【摘要】 为适应建立现代医院管理制度的要求,浙江省省级医疗卫生健康单位首次实行综合派驻财务监管新模式.本文从创新监管模式的实践出发,分析该模式对单位管理产生的影响,由此思考该模式存在的问题与对策.

          【关键词】 医疗卫生监管新模式

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          【中文期刊】 何燕  《财讯》 2021年12期 171-172页

          【摘要】 随着我们党和国家医改的不断推进,对于公立医院的管理也提出了一个更高的要求,医学装配配置作为公立医院的重要固定资产,其管理与监督的合法有效性不仅直接关系到公立医院内部风险控制机构的完善水平,促进了医院的可持续发展,更直接关系到公立医院的社会公...

          【关键词】 公立医院医学装备监管

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          【中文期刊】 郑大喜  《医学与社会》 2011年24卷7期 40-42页ISTICPKU

          【摘要】 公立医院公益性淡化的原因很多,主要在于公医院自身为生存发展而追求利润,政府投入不到位,主管部门监控乏力.政府是保障公立医院公益性的主体,应当在提供财政支持和完善运营绩效评价等方面促进公立医院回归公益性.公立医院应当加强内部预算管理和投融资活...

          【关键词】 公立医院财务管理政府监管

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          【中文期刊】 刘焕芳  《中国卫生经济》 2005年24卷6期 65-66页ISTICPKU

          【摘要】 医院在市场经济条件下,经济往来愈来愈频繁,各种票据或定额发票等明目繁多,稍一疏忽极易造成可乘之机,一些人钻了空子,给医院造成巨大损失.分析问题的原因,提出加强医院票据管理的新思路,建立完善的监管机制,促进医院健康发展

          【关键词】 医院票据审计监管

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          【中文期刊】 马军生  李若山  等 《中国卫生经济》 2005年24卷10期 50-52页ISTICPKU

          【摘要】 不合理支付是医保基金管理面临的一个突出难题,我国医保事业在快速发展的同时也存在着大量舞弊和浪费.要提高医保基金运行效果,需要建立完善的医保基金监管体系.在分析了我国医保基金运作和管理特殊性的基础上,借鉴国外监管经验和反舞弊理论,从基金内部治...

          【关键词】 医保基金监管体系不合理支付

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          【中文期刊】 翟铁伟  《中国药业》 2019年28卷19期 10-13页ISTICCA

          【摘要】 目的 为药品上市许可持有人制度下的供应商质量审计提出建议与对策.方法 结合药品行业供应链现状,对物料和物料供应商进行风险分析,提出相应的质量审计对策.结果 在我国开始试行药品上市许可持有人制度的现状下,明确了上市许可持有人与合同生产企业开展...

          【关键词】 药品上市许可持有人供应商质量审计

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          【中文期刊】 胡智强  张文秀  《中国医疗保险》 2020年4期 29-32页

          【摘要】 审计监管在医保基金监管体系中独具优势,应立足我国医保基金治理现状,从健全审计监管法律、优化配置审计资源、建立审计监管体系和完善大数据审计系统等方面着手,以内部审计为重点,明确监管理念和实施路径,从而形成良好的医保基金审计监管法治秩序.

          【关键词】 医保基金监管审计

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          【中文期刊】 王建芳  《财经界》 2020年19期 239-240页

          【摘要】 随着近年来我国政府对医疗等基础建设的支持,社区卫生服务中心和区级医院(以下简称:基层医疗机构)也在不断地发展和完善,但是由于相关部门对内部审计和监管的重要性认识不足,导致很多基层的医疗机构存在诸多问题.为了提高基层医疗机构对内部审计和监管的...

          【关键词】 基层医疗机构财务

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          【中文期刊】 顾东冬  《行政事业资产与财务》 2020年1期 116-117页

          【摘要】 加强外部审计的同时,也应增加内部审计在科研经费使用的监管作用,“两手”同时抓,才能让经费真正回归科研,防止违纪违法行为.

          【关键词】 科研经费内部审计监管

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          【中文期刊】 蔡礼  《财会通讯》 2020年11期 122-126页

          【摘要】 区块链技术弱中心化、去信用化和数据统一验证存储、分布式记账、信息不可单一篡改等特性,刚好能够助力优化金融审计实现全程动态跟踪审计,在防范系统性金融风险方面发挥更犬作用.文章从区块链技术适用特征及金融审计应用现状归纳综述入手,重点围绕应用嵌入...

          【关键词】 区块链金融审计金融监管

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          【中文期刊】 邹秀红  《中国集体经济》 2019年6期 141-142页

          【摘要】 基于我国社会经济的不断发展,钻法律空子为谋求更多不当利益的财务造假案件屡禁不止,严重扰乱了我国市场经济的稳定发展.文章从财务造假的基本概念出发,研究和分析我国财务舞弊的手段及危害,最后针对问题提出诸如完善会计法律法规、优化企业内部结构、加强...

          【关键词】 财务造假审计监督市场监管

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          【中文期刊】 彭接文  陈少威  等 《中国卫生监督杂志》 2019年26卷1期 23-29页

          【摘要】 目的 为督促食品生产企业落实食品安全主体责任,掌握广东省肉制品生产企业生产和管理现状,验证《广东省食品生产企业食品安全审计工作指南》的科学性和实用性.方法 运用《指南》开展食品安全审计工作,对收集到的《广东省食品生产企业食品安全审计评价表》...

          【关键词】 食品安全审计肉制品监管

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          【中文期刊】 施建璋  杜雪梅  《中国农业会计》 2018年2期 18-19页

          【摘要】 目前医院在财务监管方面和内部审计监督制度方面还不够完善,对市场经济防范财务风险预警监控不足,医院内部的审计方式和审计内容还是落后于其他行业.本文从领导意识、组织机构、外部环境等几方面剖析了其产生的原因,并提出相应的对策和措施.

          【关键词】 医院财务监管内部审计

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          【中文期刊】 彭接文  陈子慧  等 《中国卫生监督杂志》 2017年24卷5期 451-454页

          【摘要】 目的为了更好地落实《中华人民共和国食品安全法》,加强对食品生产经营者依法生产的监督检查,促进食品生产者加强食品卫生安全自身管理,提升食品安全监督管理部门监管能力,探索建立食品安全新常态下食品安全监管新模式和新手段.方法本研究主要采用文献研究...

          【关键词】 食品安全审计生产监管研究

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          【中文期刊】 杨华  《财经界》 2017年35期 116-117页

          【摘要】 现阶段我国的经济水平得到了迅速提高,在各方面的建设发展也有着很大进度,消防部队是保障社会安全和谐的重要力量,保障其良好发展就显得比较重要.消防部队的财务监督过程中,通过审计的强化,对保障财务管理质量就有着积极意义.本文主要就消防部队审计风险...

          【关键词】 消防部队审计财务监管

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          【中文期刊】 黄坚  张浚  等 《现代医院》 2016年16卷7期 1064-1067页

          【摘要】 目的 了解公立医院职工对内控制度及审计监管的认知情况.方法 对本院279名职工代表进行问卷调查,并使用卡方检验或精确概率法分析不同性别、年龄、教育等特征与内控制度及审计监管的认知情况的联系.结果 相对于其他岗位职工,医院管理层更加了解内控及...

          【关键词】 公立医院内控制度内部监督

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          【中文期刊】 杨成昌  《财会学习》 2016年13期 150-150页

          【摘要】 医院管理审计,指的是审计管理机构对内部单位、人员的经营活动的效率、效果和内部控制情况的一个评估活动。通过审计管理,医院可以加强对单位内部的控制,以及对风险的防范。针对医院审计管理存在的问题,探索县级医院在审计管理上的解决途径,以此加强医院的...

          【关键词】 医院管理审计监管

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          【中文期刊】 刘畅  喻倩  等 《魅力中国》 2016年27期 283页

          【摘要】 随着国家医改不断深入,对公立医院管理提出了更高的要求,医学装配配置作为医院的重要固定资产,其管理和监督的有效性不仅关系到医院内部控制的完善程度,促进医院可持续发展,更关系到医院的公益性职能开展情况.因此医院要加强医学装配配置全程监管和审计工...

          【关键词】 公立医院医学装配配置监管

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          【中文期刊】 王春晖  《教育财会研究》 2016年27卷2期 27-31页

          【摘要】 本文分析了“十三五”教育经费监管队伍建设所面临的形势,肯定了教育经费监管队伍建设的重要意义,界定了教育经费监管队伍广义和狭义的定义,明确了财务队伍和审计队伍在教育经费监管建设中的关键作用.分步骤落实建设任务目标,从全面落实单位领导班子的主体...

          【关键词】 教育经费财务队伍审计队伍

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          【中文期刊】 马欢欢  《现代商业》 2016年5期 124-125页

          【摘要】 由于安然事件的影响,2002年美国颁布了《萨班斯法案》.该法案对我国审计产生了巨大影响.本文就此法案对我国审计监管模式、内部审计、非审计服务事项及审计准则制定的影响进行了论述.

          【关键词】 萨班斯法案审计监管模式内部审计

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          【中文期刊】 陈慧敏  《科技经济导刊》 2016年26期 198页

          【摘要】 随着我国的经济快速发展以及外部环境不断发生变化,其中,强化内部的经济管理成为医院内部财务管理的重要手段,在医院中,强化内部审计监督工作,对财务管理实现有效监管,促使财务管理科学化、合理化.本文主要研究如何运用内部审计加强医院内部的财务监管,...

          【关键词】 内部审计医院内部

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          【中文期刊】 宋亚洲  《现代医院管理》 2015年3期 26-30页

          【摘要】 公立医院是我国医疗机构的支柱主体,审计监管为提高公立医院服务效率提供重要保障。笔者通过对公立医院审计相关文献进行描述性统计和内容分析,得出当前我国公立医院的审计主体框架现状为:国家审计是外部监管的核心力量、注册会计师( CPA)审计是外部监...

          【关键词】 公立医院审计文献分析法

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          【中文期刊】 陈妍  《知识经济》 2015年21期 86页

          【摘要】 加强零星修缮工程审计不仅可以规范医院基建修缮工作,而且可以节约工程造价,提高医院经济效率.对于繁杂多样的零星修缮工程,如何更灵活、更有效地进行监管审计成为医院内审工作者思考的新课题.

          【关键词】 监管审计零星修缮工程问题

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          【中文期刊】 崔永春  文春芳  《市场研究》 2015年1期 67-69页

          【摘要】 审计契约是作为资产所有者的股东和作为履约主体的注册会计师之间签订的规定双方权利和义务的经济合同,审计契约的履行可以增强会计信息的质量,增加企业价值.然而在现实生活中,当管理层代替了股东掌握了审计契约的签约权时,股东对注册会计师的激励机制就失...

          【关键词】 审计契约契约错位政府监管

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          【中文期刊】 伊微  《商场现代化》 2015年32期 247-248页

          【摘要】 审计机关是国家监督体系中的一个部分,肩负着审计监督的职权.作为现代化政府监管部门,能够监督政府的财政使用情况和企业的经济运作情况.审计工作是国家对经济活动进行宏观调控的一种手段,审计工作对政府监管和政府职权行使的透明化具有重要意义.但我国审...

          【关键词】 审计整改审计机关法律监管

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          【中文期刊】 李志芳  《科技创新导报》 2013年17期 184页

          【摘要】 随着医疗改革的逐渐深入,医疗机构活动从内容到形式都发生了很大的变化,财务风险和经营风险也都日益加大.根据医院管理财务管理中存在的主要问题,严格规范执业行为,加强财务内部审计与监首,通过财务监督和内部审计,进一步提高医院的医疗服务质量,井尽可...

          【关键词】 措施医院财务内部审计

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          【中文期刊】 孙林  《新财经(理论版)》 2013年10期 332-332页

          【摘要】 伴随着社会经济的快速发展,医院的管理制度也迎来了新的挑战。内部审计是医院现代化管理的一种有效管理手段,在当代大型医院当中是一种不可或缺的管理方式。本文讨论了现代医院当中内部控制当中存在的重要问题,这些问题是我们进行内部控制的切入点。为了有效...

          【关键词】 内部审计医疗机构监管体制

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          【中文期刊】 吴让波  《现代商业》 2013年21期 94-95页

          【摘要】 随着改革开放步伐的加快以及经济全球化趋势的到来,我国中小型企业如雨后春笋般发展起来,正成为促进国民经济增长的一股不可替代的力量,同时也在一定程度上提供了就业机会,为解决我国的就业难题做出了贡献.但是,由于缺乏规范和引导以及发展经验,我国中小...

          【关键词】 中小企业内部控制论析

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          【中文期刊】 徐寿森  《中外企业家》 2012年21期 125-126,128页

          【摘要】 在对内部审计参与公立医院风险监管的客观必然性进行表述的基础上,就内部审计在公立医院风险监管中的优势进行全面分析,重点论述如何发挥内部审计在公立医院风险监管中的作用,以期促进公立医院规避风险,安全运营,持续发展.

          【关键词】 内部审计公立医院风险监管作用

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          【中文期刊】 赵欣  《现代企业文化》 2012年18期 113-113页

          【摘要】 随着医院现代化建设进程的加快.审计工作越来越重要,大多数医院建立了专门的内部审计机构发挥着独特的作用。如何把握关键,改进内审工作,发挥审计“免疫系统”的功能,有效地开展内部审计,强化对经济活动的监督已经变得越来越重要。但目前医院内部审计工作...

          【关键词】 《医院会计制度》内部审计工作内部审计机构

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          【中文期刊】 刘红霞  《财经界》 2011年20期 222-222页

          【摘要】 医院会计是医院经济管理的重要组成部分。医院会计的任务,取决于医院的任务和医院会计的职能与作用.并受医院会计核算内容和社会、经济发展环境所制约。本文将主要分析医院会计监管中遇到的问题及其建议。

          【关键词】 医院会计监管审计

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          【中文期刊】 淮建军  雷红梅  《数学的实践与认识》 2010年40卷12期 26-32页

          【摘要】 为了解决信息披露过程中的多个主体合谋损害投资者利益的问题,根据信息披露的过程,采用多人非合作博弈的方法构建了上市公司、媒体、会计事务所和监管机构参与双边合谋的博弈模型,均衡分析发现:每个局中人最优策略选择都取决于实现各自预期效用最大化的临界...

          【关键词】 信息披露媒体报道审计意见

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          【中文期刊】 王洁  张立艳  《吉林工商学院学报》 2009年25卷6期 49-51页

          【摘要】 会计监管是指政府对会计信息的管理及制约,会计信息是一系列相互关联会计行为的最终产品.因此,对会计信息的监管又演化为对生成和提供会计信息的一系列相互关联会计行为的控制.这些会计行为既包括企业管理层的会计行为,也包括注册会计师的审计行为.公司外...

          【关键词】 会计监管独立审计市场经理市场

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          【中文期刊】 王凯洲  《现代经济信息》 2009年17期 168,170页

          【摘要】 本文讲述了医院内部牵制的重要性,财务监管与内部审计现状及存在的问题,提出了加强医院财务监管和内部审计的对策.要求医院不仅要建立起完善的财务监管和内部审计制度.而且要把监管制度扩大到医院的效益管理.发挥财务监管和内部审计对医院经济工作的综合监...

          【关键词】 医院财务监管内部审计

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          【中文期刊】 裴品蘅  闫楠  《理财(审计版)》 2021年4期 20-21页

          【摘要】 以往医院内部审计部门多关注的是医院内部财务收支等情形,对医保资金合规使用涉及不够.随着医保改革、医保基金监管不断深入,医院内部审计也需要紧跟时代步伐,加强对医院医保基金运营情况监督审计.笔者结合工作实际分析了医院开展医保基金内部审计的基本思...

          【关键词】 医院内部审计医保基金监管

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          【中文期刊】 关蕊  《新商务周刊》 2018年16期 80页

          【摘要】 当前我国市场经济快速发展,中小企业如雨后春笋般不断涌现,也成为了我国经济发展中的重要力量.但是由于中小型企业融资能力较小,持续创新能力不足等,严重制约着企业的进一步发展与创新.当前企业制度的核心目标在于通过激励与约束,有效结合,健全内部约束...

          【关键词】 企业财务审计监管

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          【中文期刊】 薛志红  张霞  《时代报告(下半月)》 2012年11期 233页

          【摘要】 随着医院规模的不断扩大,反映经济和业务增长的数据日趋复杂,会计电算化大大提高了医院会计信息处理的速度和准确性,能够为会计信息的使用者提供及时准确的会计信息.会计电算化的给会计核算带来积极影响的同时也产生许多新问题、新矛盾.要解决这些问题可采...

          【关键词】 会计电算化审计内控制度

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          【中文期刊】 王斯云  《科园月刊》 2011年1期 20-22页

          【摘要】 医疗设备占医院固定资产的绝大部分,相对医用楼房等固定资产,其购置、更新更频繁,在医院支出中占比例较大,购置、使用维护和报废处置过程中出现违规违纪问题较多.针对此种情况,除了依靠医院管理层利用行政手段,财务部门利用财务手段外,强调加强内审部门...

          【关键词】 内部审计医疗设备存在问题

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          【中文期刊】 林嬿  褚晓静  等 《品牌研究》 2024年1期 118-120页

          【摘要】 随着公立医院对外委托业务的增多,对其服务质量的全面评估,是医院推进高质量发展的客观要求和必需举措.本文通过分析当前公立医院对外委托的业务,结合部分公立医院开展对外委托业务实施的监督管理,分析目前深圳市和其他省市公立医院推进质量及监管存在的共...

          【关键词】 对外委托运营成本质量监控

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          【中文期刊】 王满意  《食品安全导刊》 2023年15期 27-29页

          【摘要】 食品安全审计是由食品安全监管部门组织专业人员或委托第三方机构,依法对食品企业生产加工食品的各个环节是否符合食品安全标准规范开展的审计活动.开展食品安全审计,有助于监督食品企业落实食品安全主体责任,提高食品生产加工的质量.然而实践中,食品安全...

          【关键词】 食品安全审计食品企业监督

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