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【中文期刊】 李丹丹 《中外交流》 2020年27卷28期 152-153页
【摘要】 随着人们对事业单位内部会计控制认识的不断深入,各个单位都开始建立内部控制制度,在医院采购与付款业务中内部控制就是其中重要的一方面.近年来,一些医院的采购与付款业务内部会计控制中出现诸多问题.因此,医院必须要加强自身的会计控制,要适应社会经济...
- 概要:
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【中文期刊】 安宇 张莹 《中国医学装备》 2015年9期 115-116,117页 ISTIC
【摘要】 目的:探讨行政事业单位内部控制规范以及在中国内部审计准则最新要求下卫生系统医疗设备物资采购审计思路。方法:按照国家新规范、新准则的具体要求,结合工作实践和文献查阅成果,基于采购与付款循环内部控制审计视角,探讨卫生系统医疗设备物资采购审计思路...
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【中文期刊】 李春晓 杜方兴 等 《财务与会计》 2017年24期 39-40页
【摘要】 本文以潍坊市中医院实施HRP信息系统为例,选取其中的物流管理系统和财务支付系统,从药品、医用耗材的供货商管理、请购、订单、验收、库管、领用消耗、财务付款等主要环节介绍了该院在采购与付款经济活动中内部控制的经验,通过将内部控制措施嵌入HRP信...
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【中文期刊】 胡燕 《财会学习》 2016年20期 256页
【摘要】 现阶段一些医院的采购与付款业务内部会计控制中仍存在着许多问题.为此,医院有必要加强自身的内部会计控制,使之适应社会经济的发展.本文则对医院内部会计控制进行分析,并提出了加强采购与付款的内部会计控制相关的建议.
- 概要:
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