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            【中文期刊】 钟金凤  《财讯》 2021年35期 186-188页

            【摘要】 新医改政策背景下,医院经济管理模式、方法等发生全面调整,内部审计的重要性愈发凸显,并成为规范经济管理行为、提升经济管理水平的有力抓手.基于此,文章以医院内部审计基本概念为切入点,论述医院内部审计对经济管理的影响,包括节约成本、提升管理水平、...

            【关键词】 医院内部审计经济管理

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            【中文期刊】 苏昱霖  舒启航  《中国卫生经济》 2025年44卷2期 101-108页ISTICPKU

            【摘要】 研究型审计是新时代对审计工作提出的新要求,对公立医院内部审计而言,具有重要的指导意义.文章首先对现有研究型审计文献进行梳理,归纳研究型审计提出的背景与要求,总结和分析开展研究型内部审计的必要性与现状,再结合公立医院内部审计的特点,从理论与实...

            【关键词】 研究型审计公立医院内部审计

            浏览:18 被引:0 下载:12
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            【中文期刊】 张晓玮  《中国总会计师》 2023年7期 157-159页

            【摘要】 在医疗产业改革工作深入开展的背景下,医院管理效率逐渐提升,但是医疗机构面临着激烈的竞争.医院运行过程中要想提升自身的竞争力,从多项竞争中脱颖而出,关键在于加强自身管理,强化运营质量.要分析和探讨医院运行期间面临的各项问题,结合具体的问题,采...

            【关键词】 BSC内部审计绩效评价

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            【中文期刊】 陈思琪  《行政事业资产与财务》 2023年1期 108-110页

            【摘要】 本文构建适合高校的内部审计数字化平台,以达到战略绩效和风险导向的审计目标.同时,通过数字化平台强化高校内部审计成果应用,加强高校治理体系和治理能力现代化建设.

            【关键词】 高校数字治理体系内部审计监督应用机制

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            【中文期刊】 刘丽花  《经济师》 2023年9期 106页

            【摘要】 内部控制的建设是促进单位治理能力的关键,文章通过单位审计部门定期开展经济业务内部控制风险评估和内部控制审计工作,积极运用各种形式审计和检查涉及内部控制的内容问题,督促整改、促进整改的结果运用.通过"以审促建",以问题为导向来完善经济业务内部...

            【关键词】 内部控制审计以审促建内控体系

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            【中文期刊】 林子凯  卢韵灵  《会计之友》 2023年17期 74-80页

            【摘要】 在国家逐步推进治理体系和治理能力现代化的时代背景下,医疗机构开始逐渐关注内部审计对医疗机构治理体系和治理能力的作用,以期进一步提升医疗机构治理水平.文章通过构建医疗机构治理"五体系"(组织体系、制度体系、运行体系、评价体系、保障体系)和治理...

            【关键词】 医疗机构内部审计治理体系

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            【中文期刊】 臧芝红  《中国医院》 2020年24卷6期 78-80页ISTICPKU

            【摘要】 目的:对内部审计工作的成果进行评价.方法:运用平衡计分卡理论,从财务维度、顾客维度、业务流程维度、学习与成长维度选择指标,构建绩效评价体系.结果:以Z医院为例进行评价,总体情况良好,还有些工作需要改进.结论:构建的绩效评价体系具有一定的适用...

            【关键词】 平衡计分卡内部审计绩效评价体系

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            【中文期刊】 顾霞  苏昱霖  等 《中国卫生经济》 2020年39卷11期 91-93页ISTICPKU

            【摘要】 目的:建立公立医院内部审计质量管理标准体系,规避医院运营风险,提升医院整体管理水平.方法:运用ISO9001质量体系的思路和框架以及标准化学科的方法和观点,与公立医院的质量管理目标进行有机结合.结果:以专业实务标准体系为核心,以管理标准体系...

            【关键词】 公立医院管理体系内部审计

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            【中文期刊】 吴宁娜  《财会学习》 2022年18期 124-126页

            【摘要】 随着医改的持续深入与进行,内部审计在促进内控体系建设、强化风险管理、提高经济效益和改善内部运营管理等方面的作用日益凸显.内部审计工作是确保公立医院正常运作的重要保障,其与公立医院的运行效率有着密切的关系.在新时期,面临挑战和机遇,公立医院的...

            【关键词】 内部审计关口前移风险防控

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            【中文期刊】 李晓霞  《行政事业资产与财务》 2021年7期 96-97页

            【摘要】 2016年至2019年国家出台了一系列关于科研经费的政策,这些政策的核心就是对科研经费的放管服.这一新政的核心就是给科研经费管理提供更为宽松的政治环境,在这种环境下,作者认为需要更加完善的审计监督体系,以期对科研经费进行更加有效的监督和考核...

            【关键词】 放管服审计监督体系内部审计

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