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【中文期刊】 吴露 《医院管理论坛》 2024年41卷5期 9-11,8页
【摘要】 为进一步推进公立医院的高质量发展,充分发挥公立医院内部审计在工程管理内部控制方面的监督职能,保障医院资金安全、高效、规范化已经成为医院管理中的重要手段.研究型审计立足审计工作,以深入调查研究为基础,坚持以问题为导向、注重科学的方法,在审前调...
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【摘要】 内部控制的建设是促进单位治理能力的关键,文章通过单位审计部门定期开展经济业务内部控制风险评估和内部控制审计工作,积极运用各种形式审计和检查涉及内部控制的内容问题,督促整改、促进整改的结果运用.通过"以审促建",以问题为导向来完善经济业务内部...
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【中文期刊】 张莹 安宇 等 《中国卫生经济》 2016年35卷4期 91-93页 ISTICPKU
【摘要】 目的:探索医学院校内部控制审计组织方式.方法:基于医学院校治理视角,分析内部控制审计理论定位与现实掣肘.结果:以北京大学医学部为例,从结构整合、模式整合、资源整合及业务整合四大维度,探析医学院校内部控制审计组织方式与创新路径.结论:医学院校...
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【中文期刊】 岑元柏 《中国卫生经济》 2009年28卷8期 61-62页 ISTICPKU
【摘要】 <篇首> 引入现代企业管理理念,建立和完善内部控制制度,加强医院的经营管理,提高资金的使用效益,保证国家和医院财产的安全,已成为当今医院管理者必须认真思考的问题.而实施内部控制审计,可以对医院的内部控制状态、内部控制水平和内部控制机制是否发挥作...
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【中文期刊】 吴渝 《现代医药卫生》 2019年35卷18期 2921-2923,2927页
【摘要】 探索医院有效利用内部审计资源开展内部控制审计的方法与实施途径.分析重庆市公立医院内部审计机构开展内部控制审计存在的问题与困难,研究解决的途径.从理论与实践出发证明医院内部审计机构开展内部控制审计的必要性与可行性.有效利用内部审计资源开展内部...
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【中文期刊】 安宇 张莹 《中国医学装备》 2015年9期 115-116,117页 ISTIC
【摘要】 目的:探讨行政事业单位内部控制规范以及在中国内部审计准则最新要求下卫生系统医疗设备物资采购审计思路。方法:按照国家新规范、新准则的具体要求,结合工作实践和文献查阅成果,基于采购与付款循环内部控制审计视角,探讨卫生系统医疗设备物资采购审计思路...
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【中文期刊】 摆洁 《中国卫生标准管理》 2018年9卷12期 17-19页
【摘要】 市场经济体制改革不断深化,使得现阶段的医疗水平得到了很好的提升,大型公立医院的内部环境和外部环境发生了一定的变化,这使得内部控制审计的重要性大大提高.但分析我国一些大型公立医院内部控制审计实施实际情况,发现其存在一些不足,已经影响到大型公立...
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【中文期刊】 李力 《江苏卫生事业管理》 2018年29卷12期 1435-1437页
【摘要】 2015年4月1日,中央全面深化改革领导小组审议通过了《关于城市公立医院综合改革试点的指导意见》,明确提出“将城市公立医院综合改革作为深化我国医药卫生体制改革的一项重要任务.”同时指出“医药卫生体制改革应完善多方监管机制,强化对医院经济运行...
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【中文期刊】 钟玉青 《医疗卫生装备》 2010年31卷3期 88-89页 ISTICCA
【摘要】 阐述了做好医疗设备内部控制审计的必要性和紧迫性.通过对医疗设备从投资、招标采购、使用效益、维修及处置、成本管理和财务管理等各环节控制审计的剖析论证,保证了国有资产的安全完整,为医疗体制改革奠定了基础.
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