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【中文期刊】 徐圆圆 姚艳娟 等 《中医药管理杂志》 2015年23卷2期 80-81页
【摘要】 药品作为医院开展医疗业务、诊断或治疗疾病的特殊商品,是医院存货的重要组成部分,其消耗量在医院各种资源消耗中所占比重最大[1].对于医院的运营管理而言,药品的储备、周转情况直接关系着医院的经济效益,如何提高药品管理水平、加强药品进销存管理是医...
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【中文期刊】 郑静 《河南预防医学杂志》 2012年23卷2期 165-166页
【摘要】 健全良好的内部控制可在一定程度上减少错误的发生,将内部控制评审作为审计工作的一个重要环节,对于提高审计工作效率,降低审计凤险,保证审计质量都有着重要的意义.内部控制评审是指审计人员对被审计单位内部控制的建立和实施情况进行调查了解,并进行相关...
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【会议论文】赵越 2014年
【摘要】 本文结合医院内部审计工作,在对内部审计及内部控制评价进行分析的同时,谈对正确运用内部控制评价开展医院内部审计工作的认识.
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【学位论文】 作者:徐超 导师:戴力辉 北京中医药大学 公共管理 社会医学与卫生事业管理(硕士) 2014年
【摘要】 医院审计工作可以检查会计和有关经济活动资料的真实性、正确性与完整性,审核医院各种经济活动的合法性、有效性,防范经济活动中的舞弊与浪费,保护国有资产的安全完整;同时发现内部控制制度与控制活动中的漏洞,帮助医院建立和完善内部控制,促进医院从整体...
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【中文期刊】 张红娣 王军 等 《大家健康(中旬版)》 2013年7卷2期 112-114页
【摘要】 医院内部审计是监督财务制度及核算是否健全,是内部控制的重要组成部分.通过对医院内部审计工作依据的基础理论分析,找出内部审计管理存在的问题,探讨医院内部控制审计的作用和应用步骤流程,促进医院建立适应现代医院机制的内部审计制度和机构.改进审计方...
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【中文期刊】 肖章大 《中华医院管理杂志》 2006年22卷2期 93-96页ISTICPKUCSCD
【摘要】 <篇首> 卫生系统内部审计是其内部控制机制的重要组成部分,就其性质而言,它是一种管理权的延伸,是一种组织内部的管理活动,是代表管理权的审计[1].
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【中文期刊】 赵晓玉 赵熙 《中华医学科研管理杂志》 2012年25卷2期 92-95页ISTIC
【摘要】 简要介绍了科研机构经济合同内部审计程序.通过经济合同签订前审查合同主体、事项和条款,合同签订后检查会签执行、合同履行、合同档案管理和合同用章保管、账务处理和资产保管、税费缴纳情况,完善经济事项管理,健全科研机构内部控制,防范合同风险.
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【中文期刊】 朱博 《中国煤炭工业医学杂志》 2012年15卷1期 147页ISTIC
【摘要】 内部控制对于一个企业、一个单位、一个系统、一个部门来说至关重要.医院作为行政事业单位,在经济活动中的会计核算应该遵循事业单位会计制度的财务准则,根据本行业适用的国家财务规定,制定相应的单位内部控制制度.医院内部审计是指为了规范医院会计行为,...
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【中文期刊】 丰树叶 《中国临床研究》 2011年24卷9期 859-860页ISTICCA
【摘要】 切实做好医院内部基建项目审计工作,对于控制和降低医院基建成本,进一步提高医院的资金使用效益,规范基建程序,维护医院经济利益,有着非常重要的作用.通过全过程参与基建项目,评价和完善医院内部控制体系,从而搞好医院建设,保证工程质量,节约投资,维...
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【中文期刊】 卓清蒲 《中国误诊学杂志》 2011年11卷23期 5632-5632页ISTICCA
【摘要】 <篇首> 医院内部审计是保障医院依法经营,规范管理,健康发展的重要手段,是加强内部控制,建立社会主义市场经济,建立和谐社会的必然要求,随着市场经济的深入,内部审计作为医院自身约束和监督机制越来越为医院管理层所重视,但对医院审计工作对促进医院学科...
【关键词】 医院管理;专业,医学/组织和管理;
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