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            【中文期刊】 孙蔚  《卫生经济研究》 2025年42卷1期 83-85页 PKU

            【摘要】 当前,公立医院的内部控制体系建设存在理论与实践、收益与效率、成本与效益的矛盾,主要难点在于牵头科室难确定、领导同事难认同、定期轮岗难落实、信息系统难嵌入、风险点难把握、内控结果难应用.对此,公立医院应设置专门科室独立开展内控工作,建立健全内...

            【关键词】 公立医院内部控制体系建设精细化管理

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            【中文期刊】 谭惠敏  《中国卫生标准管理》 2025年16卷3期 51-54页

            【摘要】 文章针对医院物价管理存在的问题,主要包括价格不透明、价格过高以及管理混乱等方面展开探讨.首先分析了价格不透明性可能带来的影响,包括医患关系紧张、医疗资源不合理配置等.其次探讨了价格过高可能对患者就医产生的障碍,如延误就医、增加经济负担等问题...

            【关键词】 医疗费用医改医院物价管理

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            【中文期刊】 常备  《管理学家》 2025年5期 49-51页

            【摘要】 公立医院作为我国医疗卫生体系的重要组成部分,要为人们提供医疗卫生服务,其服务能力主要受到经营管理的影响.因此,加强对公立医院经营管理工作的相关研究具有一定的必要性.文章对公立医院经营管理的外部环境和内部环境进行了分析,指出当前公立医院经营管...

            【关键词】 公立医院经营管理内部控制

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            【中文期刊】 王琛 苏梓涵  等 《现代医院管理》 2025年23卷2期 54-56页

            【摘要】 以西北地区某综合性大型公立三甲医院为例,基于风险因素分析法,构建了医院内部控制风险库,并逐步构建起风险识别与分析—风险评估—风险预警—风险应对—风险监控与评价的风险闭环管理模式,从而实现对医院内部控制风险的有效管理,为医院内部控制风险管理提...

            【关键词】 公立医院内部控制风险评估

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            【中文期刊】 王小荣  《山西卫生健康职业学院学报》 2025年35卷1期 181-183页

            【摘要】 在医疗行业不断发展与变革的当下,医院转型发展速度逐步加快,经营运行环境发生极大的改变,对于财务风险管理与内部控制机制建设提出更高要求,需要医院不断强化财务风险管理力度,健全与完善医院财务风险管理与内部控制机制,搭建高质量、高水平、系统化的内...

            【关键词】 医院财务风险管理内部控制机制

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            【中文期刊】 孟东燕  《管理学家》 2025年1期 16-18页

            【摘要】 为了提高医院的管理效率,帮助医院实现服务质量提升和财务稳健增长的双重目标,文章阐述了内部控制的核心要素,分析了内部控制在医疗服务质量、资产管理、资源配置和成本效益方面的积极影响,以及内部控制管理不当对运营绩效造成的负面影响,提出了优化公立医...

            【关键词】 公立医院内部控制运营绩效

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            【中文期刊】 张禹晨 刘侨伊  等 《现代医院管理》 2025年23卷1期 87-91页

            【摘要】 智慧财务系统建设是推动公立医院财会监督信息化建设、切实提升监管效能的重要路径.本文案例医院以财会监督为核心,以价值链管理为目标,以标准化建设和内控信息化为导向开展智慧财务系统建设,通过构建"资源调控+经营管控"为理念的费用管理、预算管理、核...

            【关键词】 智慧财务财会监督内部控制

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            【中文期刊】 刘宵龙 陈芳菲  等 《江苏卫生事业管理》 2025年36卷4期 553-556页

            【摘要】 公立医院医疗设备合同管理是内控工作的重要内容和关键一环,处理好医疗设备合同管理对于现代医院内部控制体系建设的推进和公立医院业务经营风险的防范至关重要.本文以某公立医院医疗设备合同管理为例,总结该医院医疗设备合同管理存在的问题,运用COSO内...

            【关键词】 内部控制公立医院医疗设备

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            【中文期刊】 于萌 王楠  《医院管理论坛》 2025年42卷2期 22-25页

            【摘要】 公立医院作为事业单位,资产属于国家,需要建立一套有效的机制强化资产管理和监督,而区域医疗中心除了满足公立医院的基本管理要求外,还需要与输出医院进行同质化管理平移,对于资产管理有更加严格的要求.本文以公立医院A的区域医疗中心N医院为例,阐明对...

            【关键词】 公立医院区域医疗中心资产管理

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            【中文期刊】 朱永丽 许晔  《卫生经济研究》 2024年41卷3期 91-93页 PKU

            【摘要】 公立医院的内部控制和内部审计管理具有高度一致性,可以形成互补合力.基于内部控制管理要求,公立医院应进一步重视内部审计部门的独立性、调整医院职权架构、拓宽内部审计对象范围、完善内部审计整改制度、开展内部审计质量评估,推动审计职能转型,保障医院...

            【关键词】 公立医院内部控制内部审计

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