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            【中文期刊】 董光杰  梅增军  等 《中国卫生产业》 2024年21卷1期 107-109,113页

            【摘要】 目的 分析PDCA循环模式在医院内部审计管理中的应用效果.方法 选取2021年10月—2023年9月滨州市中心医院的148名与审计工作有关的工作人员(包括其他职能部门)作为研究对象,根据PDCA循环模式在医院内部审计管理中落实的时间分为两阶...

            【关键词】 PDCA循环模式医院财务管理内部审计

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            【中文期刊】 曹晓利  《投资与创业》 2023年34卷14期 169-171页

            【摘要】 随着我国国民经济的快速发展,当前国内的医疗卫生事业取得了很大进步,国家相关部门也逐渐深化了医疗卫生体制改革.医院为了更好地满足改革需要,必须对自身原有的财务管理工作进行优化,从而提升财务管理效率.内部审计作为医院财务管理工作的重要内容,能够...

            【关键词】 医院内部审计财务管理

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            【中文期刊】 王冲  《财会学习》 2023年2期 116-118页

            【摘要】 当前我国医疗体制改革正深入推进,医疗环境得到优化,医疗服务水平显著提升,能够满足广大群众对高质量医疗服务的需求,医疗操作流程越来越标准化、规范化.在此背景下,医院必须充分意识到财务管理的重要性,并通过内部审计的合理开展,提高财务工作水平,确...

            【关键词】 医院内部审计财务管理

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            【中文期刊】 王瑞碧  《财讯》 2023年10期 125-127页

            【摘要】 随着医疗行业的快速发展和变革,医院财务内部审计工作的重要性日益凸显.文章旨在探讨在新形势下,如何加强医院财务内部审计工作,提高其效能和质量,从审计目标、审计方法、人员素质等方面进行思考,并提出一系列应对策略.通过加强医院财务内部审计工作,可...

            【关键词】 医院财务内部审计新形势效能

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            【中文期刊】 陈晓  《当代会计》 2023年7期 79-81页

            【摘要】 财务内部控制是新形势下医院发展医疗卫生事业的锚定点,有助于医院预期战略发展规划和目标的实现.随着我国医疗体系管理呈现出的数智化、多元化与渐进式变化,医院需要抓住机遇,明确新形势下做好医院财务内部控制工作的必要性,以收入、支出、资产为切入点,...

            【关键词】 财务内部控制医院审计监督

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            【中文期刊】 刘西厅  《财经界》 2023年9期 150-152页

            【摘要】 社会的发展带动了医院财务管理的不断创新,内部审计是医院财务管理的重要组成部分,审计的有效实施可以提高财务管理的效率,促进医院的可持续发展.对于医院的内部审计,重点是医院的财务管理.目前在财务管理方面仍然存在很大的薄弱环节,加强内部审计人员的...

            【关键词】 医院内部审计财务管理探究

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            【中文期刊】 黄凤霞  苏荃芬  等 《经济师》 2022年3期 247-249页

            【摘要】 内部控制是医院管理的重要组成部分,它在医院发展和稳定经营方面起着不可替代的关键作用.面对当前医院复杂化、多元化的新发展模式,如何使得医院在合法合规合理的良性环境下运营,降低运营成本,提高资源利用率,增强自身竞争力,是每一家医院不得不认真思考...

            【关键词】 内部控制公立医院财务审计

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            【中文期刊】 褚彦  盛光瑞  《行政事业资产与财务》 2022年20期 103-105页

            【摘要】 公立医院的管理层必须认识到加强内部审计、优化内部审计工作的重要性,积极采取有效的措施,改善公立医院内部财务审计工作存在的问题,加强对公立医院财务审计工作的监督和指导。本文主要分析了公立医院财务审计工作存在的问题,具体探讨了公立医院应采取怎样...

            【关键词】 公立医院内部财务审计

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            【中文期刊】 赵琳  《投资与创业》 2022年33卷8期 129-131页

            【摘要】 本文简要阐述内部审计与财务审计的概念,然后总结内部审计发展视角下大型公立医院的财务审计现状,而后探究创新财务审计的策略,并结合具体案例说明财务审计的实践与价值,以期解决大型公立医院发展中财务审计"审什么"的问题,并为改进财务审计工作提供参考...

            【关键词】 公立医院内部审计财务审计

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            【中文期刊】 张继艳  何军  《财经界》 2022年17期 134-136页

            【摘要】 公立医院的内部审计工作,需要对财务会计提交的相关数据信息进行全面检验和审核,并能够保障医院财务信息风险因素在可控范围之内.通过内部审计人员和财务会计之间的互联互通内部协同管理模式,公立医院能够精准把控各项财税审计指标的合理控制区间,也能够降...

            【关键词】 公立医院内部审计财务会计

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