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【中文期刊】 苏玉成 张亚娜 等 《医疗卫生装备》 2024年45卷5期 47-51页 ISTICCA
【摘要】 目的:设计防统方系统,以提升医院的业务审计能力.方法:该系统基于智能分析技术设计,采用浏览器/服务器(Browser/Server,B/S)架构,通过IntelliJ IDEA开发,前端采用JAVA语言编程,后端采用C语言编程,可实现可疑事...
- 概要:
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【中文期刊】 苑丽敏 于建丽 《中国卫生经济》 2023年42卷1期 90-93页 ISTICPKU
【摘要】 信息化建设项目因需求、开发环境及语言不同,成本度量差异较大,且国家尚未对其建立统一预算定额标准体系,对其进行审计缺乏评价尺度,故审计机构对信息化建设项目审计一般很少触及,审计覆盖面存在不足.如何有效落实党中央、国务院关于对公共资金实行审计全...
- 概要:
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- 结论:
【中文期刊】 彭俊宁 《财会学习》 2022年21期 114-116页
【摘要】 现代化建设已经基本取得了阶段性成果,信息化技术越来越成熟,给社会经济建设带来了新的动力,也影响着企事业单位的经营管理模式,公立医院作为具有公益性的事业单位,必然也要受到信息化技术的影响.本文就根据实际情况,对公立医院内部审计信息化建设背景和...
- 概要:
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【中文期刊】 吕慧 《现代审计与会计》 2022年11期 16-18页
【摘要】 本文以高校审计标准化数据采集和报送工作视角,分析目前高校审计数据采集过程存在的问题和信息化建设发展瓶颈,探讨通过开展信息化顶层设计,以实现内部审计数字化转型,全面提升审计效益.
- 概要:
- 方法:
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【中文期刊】 孙颖超 《中国总会计师》 2022年4期 132-134页
【摘要】 医疗卫生事业的发展,使提高基本建设的管理水平成为公立医院的迫切需要.本文从业财融合的角度探索基本建设管理的有效措施,同时加入跟踪审计的职能,借助信息化平台深化业财融合,实现信息共享,动态跟踪并监控项目执行情况,及时发现风险并预警,旨在转变财...
- 概要:
- 方法:
- 结论:
【中文期刊】 孙永安 《知识经济》 2022年625卷22期 41-43页
【摘要】 随着我国新医改政策的深入贯彻落实以及医疗市场竞争压力的与日俱增,医院审计管理与内部控制存在的问题越来越显著.在信息化时代背景下,将信息技术引入内部审计与内控工作,构建一体化、集成化系统,已经成为医院未来发展的大势所趋.这既有利于提高医院内部...
- 概要:
- 方法:
- 结论:
【中文期刊】 张小飞 《当代会计》 2022年5期 88-90页
【摘要】 在"十四五"规划背景下,公立医院始终坚持促进医疗技术服务水平提升,创新谋划新形势下的经营发展规划,不断提高公共卫生服务均等化水平,确保广大患者就医满意度得以有效提高.新时期,公立医院的内部审计工作也应发挥出其监督职能,不断创新内部审计工作方...
- 概要:
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【中文期刊】 严晓莹 《财会学习》 2021年8期 121-122页
【摘要】 我国的经济水平在不断地攀升,医院的规模也在不断地扩大,由此出现了不同程度的经济问题,此时,医院内部内审工作的重要性便逐渐地凸显出来.内审工作主要是针对医院的内部工作而设定的,并且更需要结合相关的政策制度.与此同时,医院所进行的任何一项经济活...
- 概要:
- 方法:
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