医学文献 >>
  • 检索发现
  • 增强检索
知识库 >>
  • 临床诊疗知识库
  • 中医药知识库
评价分析 >>
  • 机构
  • 作者
默认
×
热搜词:
换一批
论文 期刊
取消
高级检索

检索历史 清除

当前检索式: 关键词=(审计成果)
当前检索式
关键词=(审计成果)
展开
  • 排序
  • 筛选
64条结果
资源类型收起
  • 61
  • 2
  • 1
中图分类展开
11
1
年份展开
关键词聚类展开
  • 11
  • 7
  • 6
  • 5
  • 4
更多...
关键词聚类
    加载更多选项
      定制检索筛选项
      中文期刊
      刊名
      作者
      作者单位
      收录源
      栏目名称
      语种
      主题词
      外文期刊
      文献类型
      刊名
      作者
      主题词
      收录源
      语种
      学位论文
      授予学位
      授予单位
      会议论文
      主办单位
      专      利
      专利分类
      专利类型
      国家/组织
      法律状态
      申请/专利权人
      发明/设计人
      成      果
      鉴定年份
      学科分类
      地域
      完成单位
      标      准
      强制性标准
      中标分类
      标准类型
      标准状态
      来源数据库
      法      规
      法规分类
      内容分类
      效力级别
      时效性
        加载更多选项
          定制检索筛选项
          当前检索式: 关键词=(审计成果)
          当前检索式
          关键词=(审计成果)
          展开
          共64条结果
          排序方式
          出版时间 相关度 被引次数 下载量
          清除 | 已选 0/200
          0

          【中文期刊】 王琰琰  《中国市场》 2016年22期 180-181页

          【摘要】 内部审计的目标能否真正得以实现,内部审计价值能否真正发挥作用最终反映在内部审计工作成果是否被组织有效利用.因此,加强内部审计成果管理,确保审计项目成果最大化,推进内部审计成果运用具有重大的现实意义.

          【关键词】 内部审计审计成果成果运用

          浏览:0 被引:4 下载:0
          • 概要:
          • 方法:
          • 结论:
          收起
          AI内容生成中……
          以上内容由AI生成,结果仅供参考

          【中文期刊】 吴梦强  《卫生经济研究》 2022年39卷2期 85-88页PKU

          【摘要】 以湛江中心人民医院迁建工程项目为例,剖析项目全过程跟踪审计的各层级关系和作用.医院重大建设工程项目审计成果的生成和转化,要以国家审计为主导、社会审计为补充、内部审计为保障,齐抓共管,闭环整改,达到全过程跟踪审计的预期效果.

          【关键词】 医院重大建设工程全过程跟踪审计项目审计成果

          浏览:31 被引:18 下载:24
          • 概要:
          • 方法:
          • 结论:
          收起
          AI内容生成中……
          以上内容由AI生成,结果仅供参考

          【中文期刊】 倪艳  《财会学习》 2019年2期 109页

          【摘要】 经济越发展审计就越重要,内部审计不仅起到了日常监管的作用,更能起到免疫系统的功能,我从这些年审计实操经验入手,不仅从面上总结医院内审工作经验,还从点上总结实施具体审计项目的心得,内部审计在公立医院管理中的作用日益突出,得到了普遍重视.日常监...

          【关键词】 内部审计经验交流实例

          浏览:0 被引:0 下载:0
          • 概要:
          • 方法:
          • 结论:
          收起
          AI内容生成中……
          以上内容由AI生成,结果仅供参考

          【中文期刊】 刘粤丽  《中国乡镇企业会计》 2015年3期 189-190,191页

          【摘要】 随着我国经济的快速发展,事业单位分类改革的推进,内部审计工作发挥着越来越重要的作用,审查、评价、服务、咨询是内部审计的工作内容及工作特征,提高效率、完善治理、实现组织增值是内部审计的最终目标,而将内部审计成果有效的应用是实现内部审计目标、发...

          【关键词】 内部审计成果运用机制思考探讨

          浏览:0 被引:0 下载:0
          • 概要:
          • 方法:
          • 结论:
          收起
          AI内容生成中……
          以上内容由AI生成,结果仅供参考

          【中文期刊】 王艳杰  陈英梅  《锦州医学院学报》 2002年23卷1期 85-85,87页CA

          【摘要】 为了适应科技高速发展的需要,满足现代审计工作复杂性和管理高层次性的要求,审计人员应该具备高尚的职业道德和精湛的业务素质.

          【关键词】 审计人员审计质量审计成果

          浏览:105 被引:0 下载:0
          • 概要:
          • 方法:
          • 结论:
          收起
          AI内容生成中……
          以上内容由AI生成,结果仅供参考

          【中文期刊】 万昀  《中国外资》 2009年5期 48-49页

          【摘要】 国家机关企事业单位的领导人对本单位的生存和发展起着极为重要的作用,因此对他们进行监督就显得尤为重要.本文首先分析了我国经济责任审计中存在的问题,在此基础上,提出了完善经济责任审计的几点建议.

          【关键词】 经济责任审计监督成果利用

          浏览:0 被引:0 下载:0
          • 概要:
          • 方法:
          • 结论:
          收起
          AI内容生成中……
          以上内容由AI生成,结果仅供参考

          【中文期刊】 范雯雯  洪学智  等 《中国医院管理》 2025年45卷5期 83-86页ISTICPKU

          【摘要】 以资源为导向,基于"预算、成本、绩效"重新解构医院运营管理,分析医院运营管理实践过程中的难点问题,将研究型审计引入公立医院运营管理实践.医院运营管理审计过程需强化顶层设计,创新审计范式,培养研究型审计人才,以"资源"审计为核心,将研究思维贯...

          【关键词】 公立医院运营管理研究型审计

          浏览:2 被引:0 下载:1
          • 概要:
          • 方法:
          • 结论:
          收起
          AI内容生成中……
          以上内容由AI生成,结果仅供参考

          【中文期刊】 亓麟  《行政事业资产与财务》 2023年9期 101-103页

          【摘要】 如何利用内部审计成果促进科研项目管理科学化、精细化、高效化,加快医院科研项目的成果转化,助力于研究型、创新型医院的发展战略,是内部审计人员亟待解决的难题.本文总结传统科研项目管理模式下医院审计监督面临的困境、审计监督新模式的开展情况及克服困...

          【关键词】 风控科研项目审计监督

          浏览:0 被引:0 下载:0
          • 概要:
          • 方法:
          • 结论:
          收起
          AI内容生成中……
          以上内容由AI生成,结果仅供参考

          【中文期刊】 钱佳薇  《财会学习》 2022年9期 124-126页

          【摘要】 步入新时代,高质量的经济责任审计整改对于高校事业健康发展愈发重要.首先,本文分析了目前高校经济责任审计整改存在的问题,如内审部门权威性不足、审计人员专业性不足及审计结果运用不被重视.其次,提出了高校经济责任审计整改可闭环管理并分析了闭环管理...

          【关键词】 经济责任审计审计整改高校内审

          浏览:0 被引:0 下载:0
          • 概要:
          • 方法:
          • 结论:
          收起
          AI内容生成中……
          以上内容由AI生成,结果仅供参考

          【中文期刊】 康云凤  《山东档案》 2016年2期 36-37页

          【摘要】 众所周知,内部审计档案是各单位中的审计部门,在执行自身工作职责以及审计调查工作期间所收集、制作以及使用的记录材料,如文字材料、图表材料、音频视频材料以及实体资料等。其中包含了众多的档案分项,不仅是审计成果的直接表现,还是内部审计工作的有效记...

          浏览:0 被引:2 下载:0
          • 概要:
          • 方法:
          • 结论:
          收起
          AI内容生成中……
          以上内容由AI生成,结果仅供参考
          • / 7
          收起侧边栏
          显示侧边栏
          更多> - 相关医事流 -
          • 加载中...
          - 相关学者 -
          • 加载中...
          - 相关机构 -
          • 加载中...

          特别提示:本网站仅提供医学学术资源服务,不销售任何药品和器械,有关药品和器械的销售信息,请查阅其他网站。

          • 客服热线:4000-115-888 转3 (周一至周五:8:00至17:00)

          • |
          • 客服邮箱:yiyao@wanfangdata.com.cn

          • 违法和不良信息举报电话:4000-115-888,举报邮箱:problem@wanfangdata.com.cn,举报专区

          官方微信
          万方医学小程序
          new翻译 充值 订阅 收藏 移动端

          官方微信

          万方医学小程序

          使用
          帮助
          Alternate Text
          调查问卷