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【中文期刊】 刘倩倩 《河北北方学院学报(自然科学版)》 2022年38卷3期 55-60,63页
【摘要】 传统的企业会计信息舞弊风险识别方法存在风险识别能力差、权重选择准确性较低问题,为此,提出一种基于信息融合的企业会计信息舞弊风险识别方法.利用K-L信息距离计算会计审计信息度量空间内概率分布,获取概率分布后的融合权重;通过先验分布方式完成审计...
【中文期刊】 张璟 卢宁 等 《中国卫生经济》 2016年35卷12期 114-115页 ISTICPKU
【摘要】 随着近年公立医院规模的不断扩大,其经济活动无论从金额还是种类上都呈上升趋势,对外签订的合同数量及复杂程度也随之加大,因此医院急需完善合同管理流程,并从合同签订前、订立、履行三个阶段加强审计,识别其风险,采取有效控制措施,以规避风险、维护医院...
【中文期刊】 许杰 鲁慧哲 等 《中国数字医学》 2016年11卷9期 106-108页 ISTIC
【摘要】 为解决目前医院核心数据库信息安全问题,根据行业使用较为广泛的Oracle数据库产品,介绍了虚拟专用数据库技术的理论特点,结合医疗信息化IT系统的应用和需求,提出了一种基于策略规则制定和访问特征智能识别,实现操作审计和行为准入的方法.最后,结...
【中文期刊】 孟旭东 《经营者》 2018年32卷16期 118-119页
【摘要】 在现代企业管理过程中,风险防控与经济效益的重要性相当,不少企业为了提升自身的风险防控能力,纷纷加强内部审计与企业风险管理的整合.鉴于此,本文将分别对内部审计与企业风险管理进行阐述,指出当前内部审计与企业风险管理的整合过程中的不足之处,并就如...