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【中文期刊】 陈思琪 《行政事业资产与财务》 2023年1期 108-110页
【摘要】 本文构建适合高校的内部审计数字化平台,以达到战略绩效和风险导向的审计目标.同时,通过数字化平台强化高校内部审计成果应用,加强高校治理体系和治理能力现代化建设.
【中文期刊】 李巍 《佳木斯大学学报(自然科学版)》 2023年41卷5期 131-134页
【摘要】 审计工作涉及大量的物资采购、财务以及税务数据,在人工模式下存在效率低下、成本较高的缺点,可将算法引入其中,从而实现自动化审计.具体的实施方法为收集存储原始业务数据,开展数据抽取、清洗和转换,利用聚类算法构建审计模型,通过机器学习训练、改进模...
【中文期刊】 王荣 《现代经济信息》 2023年38卷30期 85-87页
【摘要】 医院固定资产管理质量与医院发展具有直接关联,为了确保医院平稳健康发展,医院应注重管理固定资产.相比其他管理手段而言,内控审计能够有效提高固定资产管理质量,医院可以将固定资产管理与内控审计结合起来,通过内控审计解决固定资产管理缺陷.本文主要针...
【中文期刊】 顾向东 《行政事业资产与财务》 2021年7期 100-101页
【摘要】 本文结合某院当前开展的对下属分院经济责任审计项目,针对审计中发现的问题,提出审计建议.以期有效提升经济责任审计结果在管理中的应用,推动经济责任审计工作迈上新台阶.