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【中文期刊】 游小杰 樊卫 等 《中国药业》 2024年33卷12期 32-35页ISTICCA
【摘要】 目的 提高我国省级药品检查工作管理质量.方法 以国际药品检查合作计划组织(PIC/S)审计清单为对照自查依据,通过文献检索、查阅各省级药品监督管理局官方网站,汇总分析我国省级药品监管检查的机构设置、药品上市后监管计划制订方式、检查员培训管理...
【关键词】 国际药品检查合作计划组织;审计清单;省级;
- 概要:
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【中文期刊】 王春子 王琳 等 《财会通讯》 2023年17期 143-148页
【摘要】 结合当下会计师事务所行业暴露的现实问题,如多头检查重复检查、政府干预不足与过度干预并存、审计独立性不足、低价不正当竞争等,本文设计了集业务、价格、监督主体、声誉信用为一体的社会审计云监管平台.首先,明确了设计一体化社会审计云监管平台的关键要...
- 概要:
- 方法:
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【中文期刊】 叶晋奇 严晓明 等 《中国当代医药》 2023年30卷24期 152-155页CA
【摘要】 随着医疗体制改革的不断推进,医院面临着医保基金监管的严峻挑战和风险.通过内部审计,实现基金监管关口前移,强化风险管理,提升风险挑战能力,是目前医院管理的诉求,也是未来发展的趋势.本文主要基于医保基金监管视角,以医院数据治理体系构建和推进为基...
- 概要:
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【中文期刊】 张军 董丽 《黑龙江医药》 2023年36卷3期 600-603页CA
【摘要】 目的:识别并减少我国药品GMP检查与PIC/S标准审计清单对标的差距,发现关键改进项目,有针对性地进行完善和修订,对于我国早日加入PIC/S组织具有很大的帮助.方法:本文首先介绍了PIC/S组织的概况、审计清单目录,以及分析几个典型国家加入...
【关键词】 GMP检查;药品检查合作计划(PIC/S);审计清单;
- 概要:
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- 结论:
【中文期刊】 董淑燕 《中国卫生产业》 2023年20卷13期 123-127页
【摘要】 经济合同审计作为医院内部审计的重要一环,贯穿于经济合同管理的全过程,在审计过程中可识别风险并采取有效的控制措施,规范医院经济活动,降低医院管理风险,促进医院稳健发展.本文从内部审计视角探究公立医院经济合同管理,通过分析合同管理在实践中存在的...
- 概要:
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【中文期刊】 邵玉萍 《财经界》 2022年35期 159-161页
【摘要】 在我国社会经济体系深入改革发展中,社会保障制度发生变化,社会保障基金数量增加,规模扩大,基金来源更具多样化.其中,社会保障基金作为社会保障制度中重要内容之一,通过加强社会保障基金管理,不但能够维护群众自身利益,也能保证社会保障制度稳定运行....
- 概要:
- 方法:
- 结论:
【中文期刊】 夏菁 杨谢菲 等 《江苏卫生事业管理》 2022年33卷4期 516-518页
【摘要】 以某三甲医院现阶段实施的监管举措为例,分析物业外包的风险点.通过审计评价,帮助决策层了解医院物业外包的管理情况及内控缺陷.实施内部审计并提出合理化建议,可以提升物业外包监管部门工作管理水平,进而改善医院整体形象和社会声誉.
- 概要:
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【中文期刊】 施雯雯 《当代会计》 2022年14期 116-118页
【摘要】 文章基于新时代市场监管系统内部审计工作现状,阐述了内部审计对市场监管事业发展的促进作用,从强化顶层设计、深化审计业务、加强队伍建设、探索数字管理等方面提出了相关建议,希望能够为市场监管内部审计提供一些借鉴.
- 概要:
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【中文期刊】 钱伟峰 《中国民商》 2022年5期 163-165页
【摘要】 在综合医改、新冠疫情及DRGs付费的新形势下,从内审角度出发,思考强化内部控制的同时,评估实施内控的成本效益,做好关键环节监管,充分利用市场竞争和医院自身优势,发挥内部审计咨询职能,不断增加组织价值,提高单位运行效率与运营效益.
- 概要:
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【中文期刊】 彭蓉晖 《中国卫生标准管理》 2021年12卷23期 47-50页
【摘要】 医院内部审计与财务风险管理间的关系用四字概括,即"相互依存".现代医院为谋求更好的发展,需要不断加强对内部财政管理工作的重视,其中内部审计与财务风险管理在医院财政管理中占据极高比重.文章主要围绕国内医院在财务风险管理与内部审计方面存在的相关...
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