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【中文期刊】 安波 孙英 等 《卫生经济研究》 2024年41卷7期 49-52页PKU
【摘要】 公立医院财务会计与内部审计协调监督在体制机制、目标职能、人才培养、执行规范、技术应用、结果整改等方面存在一些问题,应重塑协调监督组织架构、构建协调监督沟通机制,增强内部监督合力、提升整体监督意识,注重监督人才培养,完善基础设施建设,并加强监...
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【中文期刊】 董光杰 梅增军 等 《中国卫生产业》 2024年21卷1期 107-109,113页
【摘要】 目的 分析PDCA循环模式在医院内部审计管理中的应用效果.方法 选取2021年10月—2023年9月滨州市中心医院的148名与审计工作有关的工作人员(包括其他职能部门)作为研究对象,根据PDCA循环模式在医院内部审计管理中落实的时间分为两阶...
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【中文期刊】 曹晓利 《投资与创业》 2023年34卷14期 169-171页
【摘要】 随着我国国民经济的快速发展,当前国内的医疗卫生事业取得了很大进步,国家相关部门也逐渐深化了医疗卫生体制改革.医院为了更好地满足改革需要,必须对自身原有的财务管理工作进行优化,从而提升财务管理效率.内部审计作为医院财务管理工作的重要内容,能够...
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【中文期刊】 王冲 《财会学习》 2023年2期 116-118页
【摘要】 当前我国医疗体制改革正深入推进,医疗环境得到优化,医疗服务水平显著提升,能够满足广大群众对高质量医疗服务的需求,医疗操作流程越来越标准化、规范化.在此背景下,医院必须充分意识到财务管理的重要性,并通过内部审计的合理开展,提高财务工作水平,确...
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【中文期刊】 蒋青平 吕萍 等 《中国市场》 2023年7期 149-151页
【摘要】 随着市场环境的不断变化,企业想要进一步提升市场占有率,应当把控财务管理在企业发展中的主要作用,强化内部控制力度,规范财务工作人员日常行为,推进企业财务管理工作能够顺利开展.基于内部控制制度结合财务管理要求来完善相应的内控体系,并规范企业财务...
- 概要:
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【中文期刊】 宋琳 《行政事业资产与财务》 2023年18期 98-100页
【摘要】 为解决事业单位内部管理与发展难题,本文将从内部管理视角出发,围绕内部审计与财务管理二者融合展开研究,重点阐述了内部审计与财务管理的关系,深入分析二者融合的必要性,最后从几个方面出发,提出关于建立内部审计与财务管理融合机制的有效路径,旨意在发...
- 概要:
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【中文期刊】 张晓航 《现代经济信息》 2023年38卷27期 118-120页
【摘要】 随着国民经济发展水平的持续提高,我国民生工程、社会服务建设力度持续提升,各级医疗卫生机构财政投入力度也逐渐加大.医疗卫生机构作为与人民群众生活及身体健康、生命安全息息相关的服务机构,其建设水平的高低在很大程度上决定着社会经济的发展,关系到社...
- 概要:
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【中文期刊】 赵妙婷 《品牌研究》 2023年32期 47-49页
【摘要】 各行业处于现代化经济背景下都面临着激烈的行业竞争,抢占先机获得高速发展的关键在于进一步强化自身内部的管理能力,创新发展路径、提高发展质量,医疗卫生机构同样如此.内部审计、财务管理二者之间具有协同作用,对医疗卫生机构的发展产生积极影响.所以,...
- 概要:
- 方法:
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