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【中文期刊】 祝芳芳 肖磊 等 《中国卫生经济》 2025年44卷3期 94-98页 ISTICPKU
【摘要】 新质生产力与内部审计的高质量发展是新时代背景下重要的理论与实践创新,共同构成公立医院可持续发展的关键驱动力.文章基于新质生产力与内部审计高质量发展的内涵、特征,阐述了两者双向驱动的内在逻辑,分析了当前公立医院内部审计高质量发展面临的现实挑战...
【中文期刊】 苏昱霖 舒启航 《中国卫生经济》 2025年44卷2期 101-108页 ISTICPKU
【摘要】 研究型审计是新时代对审计工作提出的新要求,对公立医院内部审计而言,具有重要的指导意义.文章首先对现有研究型审计文献进行梳理,归纳研究型审计提出的背景与要求,总结和分析开展研究型内部审计的必要性与现状,再结合公立医院内部审计的特点,从理论与实...
【中文期刊】 孟晓微 顾霞 等 《卫生经济研究》 2025年42卷3期 83-86页 PKU
【摘要】 新形势下,公立医院的财会、审计、纪检三大监督体系必须有机结合、相互联动,构建"三位一体"的协同监督体系,形成各层面、多场景、全链条的协同监督工作机制.通过"多维度"的顶层设计和"全链条"的监督机制、"多视角"的监督方式和"全覆盖"的监管平台...
【中文期刊】 廖菁 李竺芮 等 《卫生经济研究》 2025年42卷2期 67-71页 PKU
【摘要】 研究型审计在内部审计领域的理论和实践探索,为公立医院开展大型医用设备绩效审计提供了参考思路:审前阶段,创新审计组织方式,进行项目立项研究和审前调查,确定审计目标和审计方式;审中阶段,建立完善动态的绩效审计评价体系,强化审计质量管控;审后阶段...
【中文期刊】 陈玉翔 黄伊琳 等 《卫生经济研究》 2025年42卷2期 64-66页 PKU
【摘要】 我国不同性质、不同地域、不同隶属关系的公立医院在审计数智化发展上存在差异,总体来看,综合性、地处中东部地区、隶属国家卫生健康委和省/直辖市的医院审计数智化发展速度较快、发展水平较高,不同类型医院审计数智化发展面临不同的困境.应因地制宜,采取...
【中文期刊】 李竺芮 苏昱霖 等 《卫生经济研究》 2025年42卷1期 86-89页 PKU
【摘要】 新形势下,公立医院内部审计结果运用具有重要价值.对此,公立医院应结合自身实际,探索构建内部审计结果运用机制,包括质量控制机制、整改长效机制、保障机制、效果评价机制,持续推进内部审计结果的有效运用.
【中文期刊】 刘雅丹 王迪 等 《中国药事》 2025年39卷3期 293-299页 ISTICCA
【摘要】 的内审有效性评估方法.方法:采用描述性统计和比较分析方法,分析 2020-2024 年中国食品药品检定研究院能力验证提供者体系内审的相关发现,并与外审结果进行对比研究.结果与结论:2020-2024年内审发现的 48 个不符合项分布于 13...
【中文期刊】 王亦煊 赵芳芳 等 《中国医疗设备》 2025年40卷1期 65-70页 ISTIC
【摘要】 目的 旨在解决医疗保障制度改革背景下医院处理慢性病患者申报流程中的问题,提高医保慢病审核服务的效率和质量,并构建智慧服务型医院.方法 医院慢病申报审核系统基于B/S架构设计,融合微信小程序,实现线上申报与多级审核,并提供即时反馈.收集分析系...
【中文期刊】 董运茁 张新然 等 《海峡药学》 2025年37卷1期 98-102页
【摘要】 目的 构建我院以中成药处方前置审核为突破点的中成药合理用药体系,为综合性医院降低中成药不合理使用发生率,保证中成药合理安全用药提供参考.方法 组建我院多部门联合的中成药合理使用体系的团队,并采用事前审核、事中干预、事后点评相结合的工作模式....
【中文期刊】 胡焕仪 刘晓玲 《首都食品与医药》 2025年32卷3期 88-90页
【摘要】 目的 评价我院自主开发的辅助药师审方系统在实际应用中的效果,旨在提高审方效率、优化用药合理性,保障患者用药安全.方法 通过对比系统运行前后的住院医嘱数据,采用Excel软件进行统计分析,并结合药师反馈意见,全面评价系统的应用效果.结果 辅助...