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            【中文期刊】 赵晓玉 赵熙  《中华医学科研管理杂志》 2012年25卷2期 92-95页 ISTIC

            【摘要】 简要介绍了科研机构经济合同内部审计程序.通过经济合同签订前审查合同主体、事项和条款,合同签订后检查会签执行、合同履行、合同档案管理和合同用章保管、账务处理和资产保管、税费缴纳情况,完善经济事项管理,健全科研机构内部控制,防范合同风险.

            【关键词】 经济合同内部审计科学院和研究所

            浏览:263 被引:3 下载:64

            【中文期刊】 王武新 刘婧媛  等 《科教导刊》 2012年11期 250-251页

            【摘要】 军队资源节约审计属于军队效益审计的范畴,是开展效益审计的一种有益尝试。本文以军队资源节约审计为研究对象,分别从军队资源节约审计的基本定位、开展军队资源节约审计的有利条件及其基本内容三个层面进行了研究论述,以求进一步增强军队资源的使用效益。

            【关键词】 军队资源节约审计资源效益审计

            浏览:0 被引:0 下载:0

            【中文期刊】 王玉春  《广西财经学院学报》 2012年2期 107-109页

            【摘要】 随着医院的经济活动不断地扩展和增加,医院内部审计范围也越来越广泛,由于审计人员业务能力的局限性、审计方法及手段的落后状况等因素,使得内部审计人员在审计工作中将面临更多、更大的风险。通过分析医院内部审计风险形成的原因,以及如何防范与控制医院内...

            【关键词】 审计风险形成原因防范与控制

            浏览:0 被引:5 下载:0

            【中文期刊】 吉宏图  《计算机光盘软件与应用》 2012年4期 31-32页

            【摘要】 随着网络经济时代的到来,网络技术、信息技术和计算机技术得到了迅猛发展。新形势下,网络信息化被广泛应用于医院经营管理中,大部分医院均实现了医院信息系统管理,与此同时,医院必须加强内部审计信息化建设,以满足医院健康发展需求。基于此现状,本文通过...

            【关键词】 网络经济计算机技术信息化

            浏览:5 被引:7 下载:0

            【中文期刊】 陆静  《江苏经贸职业技术学院学报》 2011年5期 29-31页

            【摘要】 高校在向规模化和内涵化发展的同时,教育审计也处在发展完善的过程中。对于高校内部审计而言,不论是外部环境还是内在发展,都要求构建和完善审计理念。从"制度与经营"、"服务与发展"、"管理与效益"、"审计与和谐"四个角度对高校内部审计理念进行了探...

            【关键词】 高校审计内部审计管理审计

            浏览:0 被引:0 下载:0

            【中文期刊】 李竺芮 苏昱霖  等 《卫生经济研究》 2025年42卷1期 86-89页 PKU

            【摘要】 新形势下,公立医院内部审计结果运用具有重要价值.对此,公立医院应结合自身实际,探索构建内部审计结果运用机制,包括质量控制机制、整改长效机制、保障机制、效果评价机制,持续推进内部审计结果的有效运用.

            【关键词】 公立医院内部审计结果运用机制

            浏览:4 被引:0 下载:0

            【中文期刊】 施晓柳 邵丽丽  等 《循证护理》 2025年11卷3期 432-440页

            【摘要】 目的:开展成人重症监护室(ICU)病人多重耐药菌感染预防与控制的循证护理实践,构建护理质量审查指标,分析循证护理实践过程中的障碍因素和促进因素,制定行动策略,为临床实践提供参考.方法:以知识转化模式为理论指导,确定临床护理问题并转化为循证问...

            【关键词】 多重耐药菌重症监护室循证护理

            浏览:1 被引:0 下载:1

            【中文期刊】 赵岚岚 雷亚梅  等 《现代医院》 2025年25卷1期 121-123,134页

            【摘要】 目的 通过引入医疗服务价格在线审核系统,使价格管理前置化、信息化、智能化、精细化,保护医保基金安全,维护患者合法权益.方法 以广东省某三甲医院为例,深入介绍医疗机构价格在线审核系统的应用实践.结果 通过在线审核系统实时监测收费数据,对医疗收...

            【关键词】 价格审核系统"互联网+"价格管理

            浏览:0 被引:0 下载:0

            【中文期刊】 钟嘉慧 李舒慧  等 《现代医院》 2025年25卷1期 108-110页

            【摘要】 本文从公立医院采购风险的类型分析入手,探究医院内部控制的薄弱环节,识别风险管理中存在的问题,提出改进建议,促进医院采购规范化和精细化管理.

            【关键词】 公立医院内部审计采购风险

            浏览:0 被引:0 下载:0

            【中文期刊】 苏昱霖 舒启航  《中国卫生经济》 2024年43卷4期 90-96页 ISTICPKU

            【摘要】 研究型审计是新时代赋予审计的新内涵、新理念.文章在分析新形势下加强研究型审计和公立医院信息系统内部审计现实必要性的基础上,结合医院信息系统特点和内部审计目标,探索研究型审计在公立医院信息系统内部审计中的实施路径,以期为公立医院开展研究型审计...

            【关键词】 研究型审计公立医院信息系统

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