• 医学文献
  • 知识库
  • 评价分析
  • 全部
  • 中外期刊
  • 学位
  • 会议
  • 专利
  • 成果
  • 标准
  • 法规
  • 临床诊疗知识库
  • 中医药知识库
  • 机构
  • 作者
热搜词:
换一批
论文 期刊
取消
高级检索

检索历史 清除

医学文献 >>
  • 全部
  • 中外期刊
  • 学位
  • 会议
  • 专利
  • 成果
  • 标准
  • 法规
知识库 >>
  • 临床诊疗知识库
  • 中医药知识库
评价分析 >>
  • 机构
  • 作者
热搜词:
换一批
当前检索式: 关键词=(internal auditing)
当前检索式
关键词=(internal auditing)
展开
  • 排序
  • 筛选
48条结果
资源类型收起
  • 39
  • 8
  • 1
中图分类展开
6
年份展开
关键词聚类展开
  • 7
  • 5
  • 4
  • 4
  • 4
更多...
关键词聚类
    加载更多选项
      定制检索筛选项
      中文期刊
      刊名
      作者
      作者单位
      收录源
      栏目名称
      语种
      主题词
      外文期刊
      文献类型
      刊名
      作者
      主题词
      收录源
      语种
      学位论文
      授予学位
      授予单位
      会议论文
      主办单位
      专      利
      专利分类
      专利类型
      国家/组织
      法律状态
      申请/专利权人
      发明/设计人
      成      果
      鉴定年份
      学科分类
      地域
      完成单位
      标      准
      强制性标准
      中标分类
      标准类型
      标准状态
      来源数据库
      法      规
      法规分类
      内容分类
      效力级别
      时效性
        加载更多选项
          定制检索筛选项
          当前检索式: 关键词=(internal auditing)
          当前检索式
          关键词=(internal auditing)
          展开
          共48条结果
          排序方式
          出版时间 相关度 被引次数 下载量
          清除 | 已选 0/200
          0

          【中文期刊】 苏昱霖 舒启航  《中国卫生经济》 2024年43卷4期 90-96页 ISTICPKU

          【摘要】 研究型审计是新时代赋予审计的新内涵、新理念.文章在分析新形势下加强研究型审计和公立医院信息系统内部审计现实必要性的基础上,结合医院信息系统特点和内部审计目标,探索研究型审计在公立医院信息系统内部审计中的实施路径,以期为公立医院开展研究型审计...

          【关键词】 研究型审计公立医院信息系统

          浏览:19 被引:5 下载:18

          【中文期刊】 苏昱霖 舒启航  《中国卫生经济》 2024年43卷7期 78-85页 ISTICPKU

          【摘要】 研究型审计是新时代对审计工作提出的新要求,旨在提高审计质效,推进审计事业高质量发展.文章在分析新形势下加强研究型审计和公立医院重大基建项目内部跟踪审计的现实必要性的基础上,探索公立医院重大基建项目内部跟踪审计在研究型审计模式下的实施路径,构...

          【关键词】 研究型审计公立医院重大基建项目

          浏览:16 被引:4 下载:8

          【中文期刊】 孟雪莲 侯常敏  等 《中国卫生经济》 2023年42卷9期 86-89页 ISTICPKU

          【摘要】 通过分析公立医院审计问题中普遍性、规律性问题,以公立医院经济管理领域存在的高风险、苗头性突出问题为切入点,探寻问题产生的原因,阐明问题背后的体制障碍、机制缺陷、制度漏洞,并进一步基于风险管理理论,结合公立医院管理现状,提出针对性的审计整改完...

          【关键词】 公立医院内部审计风险分析

          浏览:16 被引:4 下载:20

          【中文期刊】 周蔚萱 谢俊峰  等 《卫生经济研究》 2023年40卷11期 81-83页 PKU

          【摘要】 国际内部审计协会(IIA)提出了内部审计"客观性"威胁因素综合性框架,包括:自我检查威胁、社会压力威胁、经济利益威胁、私人关系威胁、熟悉程度威胁、文化种族与性别歧视威胁、认知偏差威胁.问卷调查显示,这些因素威胁着卫生机构内部审计的"客观性"...

          【关键词】 卫生机构内部审计"客观性"威胁因素

          浏览:3 被引:0 下载:3

          【中文期刊】 杨楠 申琪玉  等 《工程造价管理》 2023年4期 77-83页

          【摘要】 为提升工程造价改革后的建设单位工程造价审计能力,需要系统分析影响其工程造价审计因素及层级关系.文章首先概述技术-组织-环境(TOE)理论以及解释结构模型(ISM),然后再从建设单位角度出发,结合TOE理论框架,对造价改革试点项目调研及专家访...

          【关键词】 工程造价改革工程造价审计建设单位内部审计

          浏览:0 被引:4 下载:0

          【中文期刊】 臧芝红  《中国卫生经济》 2018年37卷5期 89-90页 ISTICPKU

          【摘要】 在价值增值视角下,根据协同效应理论,分析公立医院内部审计和管理会计在内部控制、风险管理、价值创造及管理理念等方面存在的协同效应.内部审计和管理会计结合有利于实现共同目标,即:提高医院管理水平,实现价值增值.

          【关键词】 公立医院内部审计管理会计

          浏览:180 被引:35 下载:110

          【中文期刊】 刘赫男  《中国卫生经济》 2013年10期 93-94页 ISTICPKU

          【摘要】 随着新医改的逐步深入,作为医院的内部审计工作人员应转变观念,改变工作策略和方法,拓展审计业务领域。文章结合单位的内部审计工作实践、经验与体会,对新形势下医院内部审计业务领域进行了探讨,进而提出发挥内部审计职能的建议。

          【关键词】 医院内部审计服务职能

          浏览:102 被引:11 下载:74

          【中文期刊】 唐菁如  《江苏卫生事业管理》 2015年2期 1-3页

          【摘要】 通过对某大型三甲医院医疗信息系统的调查分析,以现代风险导向内部审计为基础,对医院的信息系统平台实施风险评估,针对发现的风险提出应对措施,从而帮助医院提高管理质量。

          【关键词】 医院信息系统内部审计风险应对措施

          浏览:66 被引:6 下载:52

          【外文期刊】 Dimick C ; 《Journal of AHIMA》 2008年79卷10期 26-30; 32;quiz 37-38页 MEDLINE

          【关键词】 Accounts Payable and Receivable; Career Choice; Confidentiality;

          原文传递
          浏览:2 被引:0 下载:0
          • / 5
          收起侧边栏
          显示侧边栏
          更多> - 相关医事流 -
          • 加载中...
          - 相关学者 -
          • 加载中...
          - 相关机构 -
          • 加载中...

          特别提示:本网站仅提供医学学术资源服务,不销售任何药品和器械,有关药品和器械的销售信息,请查阅其他网站。

          • 客服热线:4000-115-888 转3 (周一至周五:8:00至17:00)

          • |
          • 客服邮箱:yiyao@wanfangdata.com.cn

          • 违法和不良信息举报电话:4000-115-888,举报邮箱:problem@wanfangdata.com.cn,举报专区

          官方微信
          万方医学小程序
          new翻译 充值 订阅 收藏 移动端

          官方微信

          万方医学小程序

          使用
          帮助
          Alternate Text
          调查问卷